問題已解決
老師,22年,加計抵扣做賬,借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸 營業(yè)外收入 之后 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅,有余額,我能不能這樣做,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)



可以的,可以這么做的。
2024 03/06 09:40
