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老師,22年,加計抵扣做賬,借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸 營業(yè)外收入 之后 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅,有余額,我能不能這樣做,借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784977| 提問時間:2024 03/06 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2024 03/06 09:40
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