問題已解決
我做一般納稅的銷售發(fā)票2月份開錯了 3月份沖紅重新開的 2月份怎么做賬 會計分錄



同學(xué),你好
正常做
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 03/06 11:00

84785026 

2024 03/06 11:06
上月待抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入本月怎么做分錄

小菲老師 

2024 03/06 11:07
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣的進(jìn)項稅

84785026 

2024 03/06 11:19
我的進(jìn)項有多的 留底稅金怎么做分錄

小菲老師 

2024 03/06 11:19
同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。

84785026 

2024 03/06 11:20
有沒有合并分錄

小菲老師 

2024 03/06 11:21
同學(xué),你好
合并分錄?你指的是什么??這個就是增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84785026 

2024 03/06 11:22
就是借:銷項稅額
貸:進(jìn)項稅額
未交增值稅

小菲老師 

2024 03/06 11:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)。

84785026 

2024 03/06 11:52
本月銷項發(fā)票做了暫估 下個月怎么處理 會計分錄

小菲老師 

2024 03/06 11:58
同學(xué),你好
紅字沖銷暫估分錄,然后按照發(fā)票重新做

84785026 

2024 03/06 12:04
怎么紅字沖銷 有沒有會計分錄

小菲老師 

2024 03/06 12:04
同學(xué),你好
你暫估的分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
