當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,計(jì)提工資的時候是做 借,管理費(fèi)用__職工薪酬 貸,應(yīng)付職工薪酬_職工薪酬 發(fā)放的時候 借,應(yīng)付職工薪酬_職工薪酬 貸,銀行存款 如果用公戶的銀行存款發(fā)放工資,發(fā)放到每個人的張三,李四等人賬上的時候,這個明細(xì)需要怎么體現(xiàn)



不用體現(xiàn)明細(xì),后面放上工資表就行了。
2024 03/06 14:36

84784997 

2024 03/06 14:37
那這樣的會計(jì)分錄是正確的吧

玲老師 

2024 03/06 14:39
你好是的是正確的對?

84784997 

2024 03/06 14:43
由于當(dāng)時沒有對公銀行流水,然后發(fā)放工資的時候都是掛在其他應(yīng)付款_法人_工資的,現(xiàn)在有銀行流水了,發(fā)放工資的時候直接沖
借,其他應(yīng)付款_法人_工資
貸,銀行存款,
這樣是否正確呢?

玲老師 

2024 03/06 14:45
你好 是的這樣是對的??
