問題已解決
老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人,后來升級為了一般納稅人,抵扣了還是小規(guī)模納稅人時取得的專用發(fā)票的進項稅,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?稅局里面需要怎么申報?



在附表2填進項轉(zhuǎn)出,原因其他
2024 03/06 15:37

84785019 

2024 03/06 15:39
那么分錄應(yīng)該怎么寫呢

家權(quán)老師 

2024 03/06 15:40
借:成本費用
貸:進項稅轉(zhuǎn)出

84785019 

2024 03/06 15:49
我們是21年的進項稅轉(zhuǎn)出,是不是應(yīng)該借記以前年度損益調(diào)整?

家權(quán)老師 

2024 03/06 15:57
是的,就是那樣處理的

84785019 

2024 03/06 15:59
好的,謝謝老師!
