問題已解決
老師收到租客的維修費應該怎樣做會計分錄?



你好,這個是賠償款嗎?還是什么?
2024 03/07 09:53

84784996 

2024 03/07 09:54
不是的賠償款,只是把房子租給對方,然后和他產生的維修費

郭老師 

2024 03/07 09:55
你好,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費。

84784996 

2024 03/07 10:05
老師這個月增值稅已申報稅款已交,那這筆收入應該怎樣處理呢?

郭老師 

2024 03/07 10:07
你好,一般納稅人還是小規(guī)模,如果是小規(guī)模,借應交稅費應交增值稅,貸銀行存款。

郭老師 

2024 03/07 10:07
一般納稅人借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅貸銀行

84784996 

2024 03/07 10:08
是一般納稅人,我可以不可和他付的租金做在一起?

郭老師 

2024 03/07 10:09
可以的,可以單獨做的。

84784996 

2024 03/07 10:14
這里面做錯了,我應該怎樣修改?我還要做報表給對方公司,

郭老師 

2024 03/07 10:15
那你把這個管理費用改成其他業(yè)務收入就行。

84784996 

2024 03/07 10:16
那稅呀?我把管理費用改成其他業(yè)務收入,下個月在申報增值稅時在報其他業(yè)務收入?

郭老師 

2024 03/07 10:18
是的,對的,是這么做的。

84784996 

2024 03/07 10:19
稅率還是9%?

郭老師 

2024 03/07 10:21
你好,修房子的對的是的

84784996 

2024 03/07 10:21
那我要不可以把報表也一起改過?

郭老師 

2024 03/07 10:22
可以的,可以這么做的。

84784996 

2024 03/07 13:33
老師請問下,我們是小規(guī)模公司,上個月我們做了運輸費,借:銷售費用-運輸費 貸應付賬款,但這個月我們又收到運輸公司開給我們的發(fā)票,那我應該怎樣入賬?

郭老師 

2024 03/07 13:33
借應付賬款,借銷售費用負數,
借銷售費用,貸應付賬款

84784996 

2024 03/07 13:36
必須要紅沖上個的憑證?那我可不可以不紅沖上月的呀?

郭老師 

2024 03/07 13:37
你好,可以的,可以不紅沖。
