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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人,2月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額大于2月份銷項(xiàng)稅額,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)怎么處理,對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目怎么寫



你好!這個(gè)不用做分錄,只需要在申報(bào)表上留底就可以了。
2024 03/07 10:24

84784981 

2024 03/07 10:26
那如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)呢,需要做什么分錄

宋生老師 

2024 03/07 10:27
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

84784981 

2024 03/07 10:36
那稅金計(jì)提這塊,2月份不交增值稅,是不是只用計(jì)提水利基金就可以了

宋生老師 

2024 03/07 10:38
你好是的,就是這樣子。
