問題已解決
進項稅余額14890.28。2月有銷項稅3150.01。2月末把銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。3月做了進項稅抵減增值稅金額11740.27。該怎么做賬呢



貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值?11740.27
借:應交稅費-未交增值稅?11740.27
2024 03/07 10:39

84785025 

2024 03/07 10:45
進項稅沒做轉(zhuǎn)出啊,需要在2月份做到轉(zhuǎn)出未交增值稅里去

家權(quán)老師 

2024 03/07 10:48
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-增值稅-進項
借:應交稅費-增值稅-銷項
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反
借:應交稅費-未交增值稅
貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
