問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人,7月份借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。發(fā)票開出來(lái)了。9月份開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做



同學(xué)您好! 對(duì)于小規(guī)模納稅人,7月份已確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票,9月份需開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票進(jìn)行沖銷。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)。確保沖銷金額與原始發(fā)票金額一致,保持賬務(wù)準(zhǔn)確。
2024 03/07 14:03

84784971 

2024 03/07 14:04
應(yīng)交增值稅二級(jí)科目要不要寫銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

易 老師 

2024 03/07 14:08
同學(xué)您好! 您好,這個(gè)做紅字不用 寫銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
