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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我科目余額表的管理費(fèi)用累計(jì)數(shù),跟利潤(rùn)表的不一致,是什么原因



您好!你看本年累計(jì)看看是不是一致
2024 03/07 18:32

84784953 

2024 03/07 18:41
就是不一致,我發(fā)現(xiàn)5月憑證開始不一致的

84784953 

2024 03/07 18:41
那現(xiàn)在怎么改,到時(shí)候讓審計(jì)改嗎

宋生老師 

2024 03/07 18:41
你好!那你看不一致,是5月哪一筆業(yè)務(wù)形成的差異

84784953 

2024 03/07 18:48
就是調(diào)整了管理費(fèi)用的二級(jí)科目,從公積金換成社保

宋生老師 

2024 03/07 18:49
你好!是計(jì)入在了貸方是嗎

84784953 

2024 03/07 18:49
按道理來說沒有變化啊,利潤(rùn)表取數(shù)就少了

宋生老師 

2024 03/07 18:50
你好!是的,你是負(fù)數(shù)還是寫入了貸方

84784953 

2024 03/07 18:51
寫入了貸方

宋生老師 

2024 03/07 18:51
你好!這是軟件本身的問題,你可以將他改入借方負(fù)數(shù),就不會(huì)了

84784953 

2024 03/07 18:52
關(guān)鍵是我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)帳了,這個(gè)怎么改

宋生老師 

2024 03/07 18:54
你好!可以反結(jié)賬過去改。要么就只能讓他這樣。這是軟件本身的問題。不回去修改,沒辦法解決

84784953 

2024 03/07 18:57
那我報(bào)表都有問題了,那我在12月改可以嗎,然后更正4季度報(bào)表

宋生老師 

2024 03/07 18:59
你好!可以的。表格你可以自己再調(diào)整,按正確的報(bào)
