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老師,請問我司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93000,營業(yè)收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是多少呢

84785008| 提問時(shí)間:2024 03/08 12:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是93000,營業(yè)收入為0,那允許稅前扣除的稅收金額是0
2024 03/08 13:00
84785008
2024 03/08 13:01
那就是說報(bào)表的納稅調(diào)增直接填93000嗎
鄒老師
2024 03/08 13:01
你好, 是的,是這樣的
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