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老師請問應(yīng)付職工薪酬借方余額如何調(diào)整 原因是以前年度未計提導(dǎo)致的



你好,那就把計提的分錄補上就行了。
2024 03/08 14:12

84784968 

2024 03/08 14:13
請問是借 管理費用貸應(yīng)付職工薪酬嘛 因為是以前年度的,涉及費用類,需不需要計入以前年度損益?

玲老師 

2024 03/08 14:14
管理費用換成以前年度損益調(diào)整。

84784968 

2024 03/08 14:15
那2023年度匯算清繳是不是可以把這部分金額做納稅調(diào)增

玲老師 

2024 03/08 14:19
匯算清繳前咱把這個補上就實際發(fā)放了就不用調(diào)整。

84784968 

2024 03/08 14:21
這個實際已經(jīng)都發(fā)放了 只是沒有計提而已

玲老師 

2024 03/08 14:24
是的,所以匯算清繳補上就行。

84784968 

2024 03/08 14:29
那意思就是我直接補提,然后匯算清繳也不用調(diào)整對嗎老師

84784968 

2024 03/08 14:30
月末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)下以前年度損益呢?

玲老師 

2024 03/08 14:34
對啊你說的這兩個都是正確的。

84784968 

2024 03/08 14:38
好的謝謝老師

玲老師 

2024 03/08 14:39
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
