問題已解決
老師,早上好,應交稅費,應交增值稅,出口退稅最后結轉哪里去



您好,退給我們或抵內銷了:借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額 和銀行
貨物出口,實現銷售收入時:
借:應收賬款
貸: 主營業(yè)務收入 - 外銷
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業(yè)務成本 - 外銷成本
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 進項稅額轉出
應退稅額:
借:其他應收款 - 出口退稅
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應繳稅費 - 應交增值稅 - 出口抵減內銷的應納稅額
貸:應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應收款 - 出口退稅
2024 03/09 07:55

84784962 

2024 03/09 07:59
那這個應交稅費出口退稅就有余額存在不用結轉掉嗎

廖君老師 

2024 03/09 08:05
您好,沒有余額呀,您看上面分錄

84784962 

2024 03/09 09:00
之前的借方那邊分錄在哪里

廖君老師 

2024 03/09 09:01
您好,看應交稅費 - 應交增值稅 這個二級科目,不是三級科目都要結平的
