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老師你好,收到顧客的退貨怎么做會計分錄?



當(dāng)時做了收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
2024 03/10 08:25

郭老師 

2024 03/10 08:30
如果沒有做收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,你當(dāng)時怎么做的?
如果已經(jīng)做了收入成本,
借應(yīng)收賬款負數(shù),
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費負數(shù),
借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

郭老師 

2024 03/10 09:47
沖收入
你沒有沖收入
借應(yīng)收負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)

郭老師 

2024 03/10 09:49
你好,你不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本不用動。

郭老師 

2024 03/10 09:49
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我上面回復(fù)給你了

84784971 

2024 03/10 08:26
已結(jié)轉(zhuǎn)和未結(jié)轉(zhuǎn)又是怎么做呢老師?

84784971 

2024 03/10 09:43
收入是已經(jīng)做了。收到退貨時候我只做一筆,借:庫存商品,貸:應(yīng)收賬款。我感覺哪里不對,就問問你們呢

84784971 

2024 03/10 09:44
我想問,當(dāng)時收入已入賬。但未結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何做會計分錄,才對

84784971 

2024 03/10 09:48
如果你是借:應(yīng)收負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),那庫存商品又如何體現(xiàn)呢老師?
