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問題已解決

老師,我們付給別的公司30萬倉儲費,但是對方不能給我們開發(fā)票,導致我們應付賬款借方一直有30萬余額,現在想把這個余額清掉,請問應該怎么處理呢?

84784965| 提問時間:2024 03/11 14:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這是哪一年的?
2024 03/11 14:17
郭老師
2024 03/11 14:18
如果是以前年度的,借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。
84784965
2024 03/11 14:23
是以前年度的,老師,這樣就可以了嗎?因為沒有發(fā)票,匯算清繳的時候是不是還需要調出來?
郭老師
2024 03/11 14:23
匯算期交不用調整,你預繳的時候也沒抵扣。
84784965
2024 03/11 14:25
明白了老師
郭老師
2024 03/11 14:26
不用客氣,工作愉快。
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