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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司裝修,有部分是找個(gè)人做的,沒有發(fā)票,當(dāng)時(shí)支付時(shí)賬上直接計(jì)入借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。這個(gè)一直掛在賬上,如何處理?



這個(gè)錢要是沒付是計(jì)入其他銀行付款要付的就正常計(jì)入銀行存款。正常計(jì)入長期待攤費(fèi)用入賬就可以。
2024 03/11 15:06

84784947 

2024 03/11 15:11
當(dāng)時(shí)就付了,只是沒有發(fā)票,一直沒有處理。現(xiàn)在怎么處理呢?

玲老師 

2024 03/11 15:12
你好 正常入賬? ?年報(bào)調(diào)整就行??

84784947 

2024 03/11 15:14
老師,您的意思是直接入賬作為費(fèi)用,年報(bào)納稅調(diào)增,是嗎?

玲老師 

2024 03/11 15:15
是的,就是這個(gè)意思對(duì)的。

84784947 

2024 03/11 15:17
老師,這個(gè)還是2020年支付的裝修費(fèi),現(xiàn)在這樣做,可以嗎?

玲老師 

2024 03/11 15:24
借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款等。
然后后面就把攤銷的補(bǔ)上,借以前年度損益調(diào)整待長期待攤費(fèi)用。
