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請問老師,一月份稅金及附加在貸方,結(jié)賬前需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



同學(xué)你好
這個需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2024 03/11 15:47

84784956 

2024 03/11 15:49
分錄怎么寫

樸老師 

2024 03/11 15:53
同學(xué)你好
借本年利潤
貸稅金及附加
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤

84784956 

2024 03/11 16:10
老師,是要結(jié)轉(zhuǎn)這個金額嗎?

84784956 

2024 03/11 16:11
還是結(jié)轉(zhuǎn)這個三千多金額呢?

樸老師 

2024 03/11 16:14
對的
要結(jié)轉(zhuǎn)這個金額

84784956 

2024 03/11 16:16
結(jié)轉(zhuǎn)稅金金額,對吧?

樸老師 

2024 03/11 16:20
就是本年利潤的金額

84784956 

2024 03/11 16:26
是這樣做嗎?

樸老師 

2024 03/11 16:29
同學(xué)你好
對的
是這樣做的

84784956 

2024 03/11 16:34
謝謝老師

樸老師 

2024 03/11 16:37
同學(xué)你好
滿意請給五星好評,謝謝

84784956 

2024 03/11 18:12
借本年利潤
貸稅金及附加,是在結(jié)轉(zhuǎn)損益做一張憑證,還是結(jié)轉(zhuǎn)損益后做一張憑證呢?

樸老師 

2024 03/11 18:13
這個就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之一

84784956 

2024 03/11 18:18
結(jié)轉(zhuǎn)損益后做一張本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣?

84784956 

2024 03/11 18:21
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后還是稅金在貸方

樸老師 

2024 03/11 18:24
同學(xué)你好
你得做交稅的分錄

84784956 

2024 03/11 18:36
是這樣做嗎?

樸老師 

2024 03/11 18:38
對的,是這樣做的分錄

84784956 

2024 03/11 18:38
是在結(jié)轉(zhuǎn)損益后面做對嗎?

樸老師 

2024 03/11 18:44
收入和成本費用還有稅金及附加分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后本年利潤的余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
