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問題已解決

一般人企業(yè)、。2024.3月接到稅局通知讓自查印花稅,然后補報了21年22年23年的印花稅。補報的印花稅通過什么科目來做賬呢???

84785034| 提問時間:2024 03/11 18:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,跨年補交的印花稅,借方計入:? 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加? 科目核算?
2024 03/11 18:36
鄒老師
2024 03/11 18:36
你好,跨年補交的印花稅,借方計入:? 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加? 科目核算?
84785034
2024 03/11 18:39
那我還要更改,以前年度的匯算清繳的報表???
鄒老師
2024 03/11 18:39
你好,是需要做相應(yīng)更正的
84785034
2024 03/11 18:41
能直接把這印花稅費用做到今年呀
鄒老師
2024 03/11 18:41
你好,不可以的,因為這個是以前年度的損益,而不是今年的?
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