問題已解決
老師,我們審計去年年底把借方的應交稅費-待認證進項稅額轉入其它流動資產(chǎn),報表中的應交稅費貸方數(shù)相應增加。請問老師,今年我要把賬務中的應交稅費-待認證進項稅額轉入借方的應交稅費-應交增值稅-進項稅額,需不需要調整報表?



抵扣了的需要的
其他流動資產(chǎn)就是0
2024 03/12 08:03

84785009 

2024 03/12 08:37
老師,要調整報表嗎?

郭老師 

2024 03/12 08:38
你好,需要調整報表。
