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問題已解決

高新企業(yè),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵扣在哪里申報

84785034| 提問時間:2024 03/12 09:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好增值稅的加計(jì)扣除是填寫增值稅服表加計(jì)扣除那你好增值稅的加計(jì)扣除是填寫增值稅附表加計(jì)扣除那張表。
2024 03/12 09:14
84785034
2024 03/12 09:27
具體數(shù)據(jù)怎么填,
84785034
2024 03/12 09:27
本期發(fā)生額是進(jìn)項(xiàng)稅5%加計(jì)扣除數(shù)據(jù)嗎
玲老師
2024 03/12 09:29
服務(wù)行業(yè)加計(jì)扣除到24年已經(jīng)結(jié)束了,你看你是不是這個政策,要是這個政策就不用填寫了?
84785034
2024 03/12 09:32
制造業(yè),是有這個政策的,稅管員已通知,我沒做過,所以不知道如何填寫?
玲老師
2024 03/12 09:34
你好,制造業(yè)這個還在執(zhí)行對的。 電子稅務(wù)局,我要辦稅申報及繳費(fèi)申報表進(jìn)去。然后點(diǎn)浮表進(jìn)去填寫加計(jì)扣除那張。 本期是多少應(yīng)該抵扣多少實(shí)際抵扣多少就這樣填寫。
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