問題已解決
老師,你好,請問一下按月計提的業(yè)務(wù)提成費年末一次發(fā)放的分錄是這樣嗎 按月計提 借:銷售費用-業(yè)務(wù)提成費 貸:應(yīng)付職工薪酬-業(yè)務(wù)提成費 年末發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬-業(yè)務(wù)提成費 貸:銀行存款



你好,是的,你的會計分錄是對的
跟工資是一樣的
2024 03/12 11:12

84785023 

2024 03/12 11:14
還有一個問題哈。按月計提的時候具體分不到每個業(yè)務(wù)員,只能直接捆綁,可年末的時候是按照個人的業(yè)務(wù)來分這筆錢。怎么處理這個明細(xì)呢?

暖暖老師 

2024 03/12 11:17
這只能是暫時計提了
