問題已解決
老師一個客戶他欠我單位10萬元款抵給的購物卡,其中3.2萬元抵給我們的供應商,剩余的送人了,這個賬怎么做呢?



同學你好
這個沒有發(fā)票要調(diào)整的
2024 03/12 16:08

樸老師 

2024 03/12 16:09
借其他應收款
貸應收賬款

84785041 

2024 03/12 16:15
我的給對方開發(fā)票

84785041 

2024 03/12 16:19
借:庫存現(xiàn)金 100000 貸:主營業(yè)務收入 88495.58 應交稅費-應交增值稅銷項稅 11504.42

84785041 

2024 03/12 16:20
我抵給別人的3.2萬借:應付賬款XX公司 32000 貸: 庫存現(xiàn)金 320000

樸老師 

2024 03/12 16:21
這樣做就可以
差額計入營業(yè)外
