問題已解決
老師有這樣一筆業(yè)務(wù),我們公司付給第三方公司合作的服務(wù)費,,收到發(fā)票和支付款項時分別怎么做分錄呢



你好 這個做借 管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2024 03/12 17:04

王璐璐老師 

2024 03/12 17:06
加油? 等你的好評哦

84785039 

2024 03/12 17:13
做成管理費用 咨詢費可以嗎

王璐璐老師 

2024 03/12 17:15
你好? 如果是實際業(yè)務(wù)的話 也是可以的

84785039 

2024 03/12 17:16
好的,謝謝老師

王璐璐老師 

2024 03/12 17:16
加油? 等你的好評哦
