問題已解決
請問我們代開的個人勞務費發(fā)票,增值附加和個稅都我們公司承擔,現(xiàn)在增值和附加稅費是員工墊付的,報銷給他了,這個怎么做分錄呢



一樣的呀,只是員工墊付,掛在其他應付款上就可以了,報銷時沖平
2024 03/13 09:34

84785002 

2024 03/13 09:37
已經(jīng)報銷了,我應該怎么記賬呢

venus老師 

2024 03/13 09:38
借管理費用 ——勞務費 貸其他應付款

84785002 

2024 03/13 09:41
稅款也記在勞務費?

venus老師 

2024 03/13 09:46
稅款是應交稅費中哈,同學

84785002 

2024 03/13 09:57
就是代開的發(fā)票借記管理費用勞務費,報銷的稅款是借應交稅費增值稅和營業(yè)稅金及附加?

venus老師 

2024 03/13 11:47
你們發(fā)票不在報銷范圍內(nèi)嗎,
借管理費用 ——勞務費?
貸其他應付款
正常應交稅費計提
借營業(yè)稅金及附加
貸:應交稅費——附加稅
代付的話,借應交稅費——附加稅
貸其他應付款

84785002 

2024 03/13 11:52
發(fā)票不是報銷,是直接賬戶轉賬的,只有稅費是我們報銷的,代開發(fā)票現(xiàn)場交稅款嘛,就我們掃的碼,稅款是我們承擔,那是貸銀行存款么

venus老師 

2024 03/13 11:53
對的,同學,是這樣的

84785002 

2024 03/13 11:53
好的 謝謝

venus老師 

2024 03/13 11:54
好的呢,同學,祝你生活愉快
