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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳前暫估發(fā)票還沒(méi)收到怎么處理



老師,請(qǐng)問(wèn)下我去年有兩筆庫(kù)存暫估了,開了銷售發(fā)票出去,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票是無(wú)法取得了,馬上匯算清繳了,我要怎么處理賬務(wù)啊
2024 03/13 11:16

宋生老師 

2024 03/13 11:17
你好!你匯算清繳調(diào)增就好了

84784957 

2024 03/13 11:17
我的賬務(wù)怎么改呢

宋生老師 

2024 03/13 11:19
你好!你暫估的時(shí)候怎么做的分錄

84784957 

2024 03/13 11:19
結(jié):庫(kù)存商品

84784957 

2024 03/13 11:20
貸:應(yīng)付賬款

宋生老師 

2024 03/13 11:20
你好,你做相反的分錄沖減

84784957 

2024 03/13 11:20
開了發(fā)票以后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那個(gè)又怎么處理呢

宋生老師 

2024 03/13 11:21
你好,紅字沖減之前結(jié)轉(zhuǎn)的,然后按發(fā)票重新做一次

84784957 

2024 03/13 11:21
匯算先調(diào)賬還是匯算完以后再調(diào)賬

宋生老師 

2024 03/13 11:22
你好,匯算后再調(diào)了
