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問題已解決

老師我想問下,我們企業(yè)是23年1月份成立的,23年我們是虧損的,應納稅所得額是負數(shù),那么匯繳的時候A107040這張減免所得稅優(yōu)惠明細表第一行減免企業(yè)所得稅款是不是應該填0???

84785043| 提問時間:2024 03/13 16:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沒有減免所得稅金不需要填
2024 03/13 16:59
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