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紅沖材料樣件款的發(fā)票怎么填表,在哪個表里面填寫



你好,是樣件收部分的貨款,然后開具的發(fā)票么
2024 03/14 08:12

84785004 

2024 03/14 08:13
是的,我們的進項抵扣了

84785004 

2024 03/14 08:14
稅額12.87的金額

84785004 

2024 03/14 08:15
這個必須要紅沖嗎,估計后續(xù)也不會付款了

高輝老師 

2024 03/14 08:15
你好,進項可以抵扣的
樣品按照銷售處理
借:銷售費用
貸:應交稅費-增值稅-銷項稅
主營業(yè)務收入

高輝老師 

2024 03/14 08:15
紅沖的時候做負數

高輝老師 

2024 03/14 08:16
樣品不收款確認銷售費用

84785004 

2024 03/14 08:18
我沒聽懂老師,就是不需要轉出嗎

高輝老師 

2024 03/14 08:19
進項正常抵扣的
樣品不收款,確認銷售費用和銷項

84785004 

2024 03/14 08:20
是我們付款

84785004 

2024 03/14 08:20
我們不付款

高輝老師 

2024 03/14 08:21
進項填寫在表二正常抵扣
銷項是填寫在表一的未開票收入 確認銷項
