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問題已解決

老師,當(dāng)月的進(jìn)來的成本費(fèi)用發(fā)票可以放到下個(gè)月用嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2024 03/14 10:21
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王小山老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以的,收入和成本要匹配,你沒開出去發(fā)票,這部分成本可以以后結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 03/14 10:21
84785021
2024 03/14 10:22
問題是沒開出去發(fā)票,但是會(huì)計(jì)科目不是做了未開票收入嗎?那不能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
王小山老師
2024 03/14 10:24
你要做了無票收入,那就對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785021
2024 03/14 10:30
如果說這個(gè)月賣了東西然后下個(gè)月開發(fā)票,下個(gè)月收錢,那成本費(fèi)用是在哪個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)
王小山老師
2024 03/14 10:33
收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn)都在下個(gè)月
84785021
2024 03/14 10:33
你的意思是成本結(jié)轉(zhuǎn)必須是對(duì)應(yīng)的有開票出去,是吧
84785021
2024 03/14 10:34
那如果說買進(jìn)來的時(shí)候沒有發(fā)票或進(jìn)來了,那是怎么做會(huì)計(jì)處理呢,這個(gè)貨都已經(jīng)賣掉了,然后發(fā)票還沒有開進(jìn)來,那怎么處理呢
王小山老師
2024 03/14 10:35
暫估入庫(kù),先按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本
王小山老師
2024 03/14 10:35
收入成本對(duì)應(yīng),只有收入沒有成本,只有成本沒有收入都是不正常的
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