問題已解決
老師,請問銷售退回,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理



你好,按照節(jié)省成本做相反的會計分錄
2024 03/14 12:19

84785038 

2024 03/14 12:25
去年的銷售,怎么調(diào)呢

東老師 

2024 03/14 12:26
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84785038 

2024 03/14 12:28
這部分成本是暫估的,還要把暫估沖回是嗎

東老師 

2024 03/14 12:29
對,把暫估的也需要沖銷

84785038 

2024 03/14 12:33
退回的發(fā)票,銷售做相反分錄?已經(jīng)交的銷項稅怎么處理?

東老師 

2024 03/14 12:34
銷項稅額開紅字發(fā)票,沖減當期其他的銷項稅額

84785038 

2024 03/14 12:38
稅務(wù)上要處理嗎?當期沒有銷售,銷項稅留賬上后面再沖?

東老師 

2024 03/14 12:39
稅務(wù)就是在附表一按照負數(shù)填寫
