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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,印花稅計(jì)稅依據(jù)是購(gòu)銷合同,比如我銷售合同未稅金額是500萬(wàn),采購(gòu)合同未稅金額是300萬(wàn),那總共按照800萬(wàn)繳納印花稅?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/14 16:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣子的哈
2024 03/14 16:26
84785016
2024 03/14 16:33
老師,那我收入500萬(wàn),原材料只占40%,采購(gòu)合同我按照200萬(wàn)繳納印花稅可以嗎?
家權(quán)老師
2024 03/14 16:38
不可以的,按實(shí)際銷售的不含稅收入申報(bào)
84785016
2024 03/14 16:39
銷售收入500萬(wàn)+材料占40%200萬(wàn)=600萬(wàn)申報(bào)印花稅可以嗎?
家權(quán)老師
2024 03/14 16:40
那個(gè)不是按比例計(jì)算,是按發(fā)票的金額
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