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職工食堂采購入庫,借其他應收款/職工食堂/菜品成本500貸應付賬款/應付貨款500,不知道為什么要這樣做賬



你好,你看一下他的原始憑證是什么?
2024 03/14 17:47

84784947 

2024 03/15 16:16
職工員工食堂采購入庫

郭老師 

2024 03/15 16:17
你好,那就不對,借應付職工薪酬福利費,貸應付賬款。他怎么還其他應收款?

84784947 

2024 03/15 16:32
根據(jù)這個做賬的,就是不懂

郭老師 

2024 03/15 16:34
他做的不對,通過應付職工薪酬來做。

84784947 

2024 03/15 16:50
這是盤點的時候,采購的合計

郭老師 

2024 03/15 16:51
你好,當時你入庫的時候做的是原材料嗎?

郭老師 

2024 03/15 16:52
盤點是待處理財產(chǎn)損益。

84784947 

2024 03/15 16:57
老師,其他應收款是不是沖的這個

郭老師 

2024 03/15 17:00
他這個分錄不對,他通過應付職工薪酬,他這個沒有。

84784947 

2024 03/15 17:02
比如采購了一些材料,入到酒店的伙食團,

郭老師 

2024 03/15 17:03
你好,是職工食堂的還是你們單位是餐飲?

84784947 

2024 03/15 17:05
材料是做給員工吃的,發(fā)的餐卷,借方是管理費用/福利費1000借其他應收款/職工食堂/菜品成本-1000

郭老師 

2024 03/15 17:06
這個其他應收款改成應付職工薪酬做錯啦,這個知道了嗎。
