問題已解決
老師在么,問下個問題



學(xué)員您好,提問請先提出問題,以便老師知道能否幫助你。
2024 03/14 19:46

84784947 

2024 03/14 19:50
商標(biāo)注冊時借管理費用,貸銀行存款,當(dāng)月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益,10個月后商標(biāo)證下來,借無形資產(chǎn),貸管理費用,導(dǎo)致科目余額表貸方有余額,應(yīng)該怎么處理

84784947 

2024 03/14 20:00
麻煩老師回答下

易 老師 

2024 03/14 20:01
學(xué)員朋友您好,把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面

84784947 

2024 03/14 20:05
老師,那可不可以直接借無形資產(chǎn),貸本年利潤?

易 老師 

2024 03/14 20:06
當(dāng)年的還是以前年度的

84784947 

2024 03/14 20:07
以前年度的

易 老師 

2024 03/14 20:08
貸:利潤分配未分配利潤

84784947 

2024 03/14 20:10
那無形資產(chǎn)需要每月攤銷吧?可不可以分10年一年攤銷一次?

易 老師 

2024 03/14 20:16
你好,可以的, 沒問題
