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問題已解決

老師,你好,我們?nèi)ツ晡窗幢井?dāng)稅負(fù)繳增值稅,今年稅局要我們補繳,請問補繳增值稅該怎么寫分錄?

84785022| 提問時間:2024 03/15 09:01
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、補交當(dāng)年的增值稅   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    貸:銀行存款等   2、補交以前年度的增值稅   計提時:   借:以前年度損益調(diào)整    貸:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整   查補轉(zhuǎn)出時:   借:應(yīng)交稅費——增值稅檢查調(diào)整    貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅   補交增值稅:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款   結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整:   借:利潤分配——未分配利潤    貸:以前年度損益調(diào)整
2024 03/15 09:04
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