問題已解決
一般納稅人2月開票127200,無進項發(fā)票,需繳納增值稅14633.63,如果3月份紅沖了這張發(fā)票,2月份的增值稅是不是照常繳納?3月份怎么報稅處理,



對的,是的,是這么做的,你三月份正數銷售額合計負數銷售額填寫。
2024 03/15 10:25

郭老師 

2024 03/15 10:26
沒有其他的收入,這里填寫負數,留著以后抵扣。

84785021 

2024 03/15 10:46
那這2月份已經繳納的增值稅就放到那嗎?

郭老師 

2024 03/15 10:47
對的,是這樣,已經交上了就得交。

84785021 

2024 03/15 10:51
那后期如果我們有進項開回來,是不是也能少交稅?

郭老師 

2024 03/15 10:52
你好,你二月份兒如果沒有交稅,申請延期交稅的可以。
