當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人2月開票127200,無進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需繳納增值稅14633.63,如果3月份紅沖了這張發(fā)票,2月份的增值稅是不是照常繳納?3月份怎么報(bào)稅處理,



對(duì)的,是的,是這么做的,你三月份正數(shù)銷售額合計(jì)負(fù)數(shù)銷售額填寫。
2024 03/15 10:25

郭老師 

2024 03/15 10:26
沒有其他的收入,這里填寫負(fù)數(shù),留著以后抵扣。

84785021 

2024 03/15 10:46
那這2月份已經(jīng)繳納的增值稅就放到那嗎?

郭老師 

2024 03/15 10:47
對(duì)的,是這樣,已經(jīng)交上了就得交。

84785021 

2024 03/15 10:51
那后期如果我們有進(jìn)項(xiàng)開回來,是不是也能少交稅?

郭老師 

2024 03/15 10:52
你好,你二月份兒如果沒有交稅,申請(qǐng)延期交稅的可以。
