問題已解決
你好,老師,我們?yōu)榱耸崂韥y賬,需要重新建賬套,原來的一部分合規(guī)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到新建的賬上,不合規(guī)的還在原來的賬上,一點點消化,請問,把余額轉(zhuǎn)到新賬,老賬上的數(shù)據(jù)如何處理,才能讓倆賬是一套完整的賬



您好,用一個往來科目掛著,把負債表做 平,您說亂賬就是往來亂了么,查清的入賬,其他用一個 其他應(yīng)付款-暫估 做平
2024 03/15 20:33

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2024 03/15 20:38
比如銀行轉(zhuǎn)到新賬上,就是做一個分錄,借:銀行存款。 貸:其他應(yīng)付款,附件要用什么呢?

84784953 

2024 03/15 20:39
還有應(yīng)收應(yīng)付,都是這樣掛其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付嗎?

廖君老師 

2024 03/15 20:40
您好,不是不是,老賬也有科目余額表的,哪些是正確的,我們重新整理一下科目余額表,把這個表做平,錄入新賬套里去,不是一個科目來一下分錄,所有科目做一個大的分錄就是期初數(shù)

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2024 03/15 20:40
也可以這樣說,原來是一個公司,現(xiàn)在分成了兩個公司,把其中一個公司從老賬里拿出來

廖君老師 

2024 03/15 20:42
您好,我們報稅也是根據(jù)這個表么,不能分開的,報表數(shù)據(jù)是連續(xù)的,

84784953 

2024 03/15 20:43
老師,可以舉例一下,做一個科目余額表,然后怎么用大分錄轉(zhuǎn)平,然后再錄入新的賬套呢?具體不會操作呢,感謝老師

廖君老師 

2024 03/15 20:47
您好,比如應(yīng)收賬款余額100萬只有95萬是確定的, 那把95萬元還是用應(yīng)收錄入,其他5萬放在一些,各科目查清后,資產(chǎn)負債還是可以抵一些的,差額用? ??其他應(yīng)付款-暫估? 來補了,把一個平的科目錄進賬套里,
