問題已解決
會計交接前有筆預付款未做賬,我接手后收到已經(jīng)付款的發(fā)票,現(xiàn)在怎么做賬



同學你好,借:庫存商品等科目,貸:其他應(yīng)付款-老板,或者利潤分配-未分配利潤等科目。
2024 03/17 20:43

84785039 

2024 03/17 20:48
那如果當時已經(jīng)入庫了呢,只不過她把所有的往來都記應(yīng)收應(yīng)付了

王雁鳴老師 

2024 03/17 21:09
同學你好,如果當時已經(jīng)入庫的,原來的往來都記入應(yīng)收應(yīng)付了,就直接拿發(fā)票借:庫存商品,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款,負數(shù),同時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款。
