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老師,工商年報(bào)中的增值稅額是填納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額?(個(gè)人感覺是應(yīng)納稅額)12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個(gè)應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧?電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報(bào)中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)?

84784957| 提問時(shí)間:2024 03/18 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
一到12月份實(shí)際支付出去了。12月份沒有繳納,在2024年一月份交的,這個(gè)屬于2024年的。
2024 03/18 09:25
84784957
2024 03/19 09:21
我就問一下是不是按照2023年電子稅務(wù)局里的完稅證明填寫各項(xiàng)稅款?
郭老師
2024 03/19 09:22
對(duì)的是的 可以這么做的
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