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問題已解決
支付了一個季度的辦公房租費(fèi),并且收到了對方全額的發(fā)票,計(jì)入預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用



你好,預(yù)付賬款里面,然后按月份。
2024 03/18 14:31

84784947 

2024 03/18 14:34
因?yàn)檫@個費(fèi)用跨年了,費(fèi)用是去年11月份支付的,年底預(yù)付賬款余額還剩兩個月,現(xiàn)在要發(fā)起往來詢證函,對方不認(rèn)可我們的做賬方式,咨詢了好多朋友,也說是應(yīng)該計(jì)入待攤費(fèi)用的,但是百度又說沒有待攤費(fèi)用了?很懵

84784947 

2024 03/18 14:34
對方的說法是,因?yàn)樗麄儼l(fā)票是3個月全開了的

郭老師 

2024 03/18 14:34
你好待攤費(fèi)用已經(jīng)取消了。

郭老師 

2024 03/18 14:35
待攤費(fèi)用里面就不一樣啦,
待攤費(fèi)用里面剩余的借方是沒有分?jǐn)偟?,那預(yù)付賬款剩余的不就是沒有分?jǐn)偂?/div>

84784947 

2024 03/18 14:35
那我這么做賬其實(shí)是沒有問題的,是對方有問題是吧

84784947 

2024 03/18 14:35
因?yàn)閷Ψ綀?jiān)持說,也是問了好幾個會計(jì)的

郭老師 

2024 03/18 14:36
是的,對的,現(xiàn)在沒有代餐費(fèi)用了,早就已經(jīng)取消了這個科目。

84784947 

2024 03/18 14:37
好的呢,謝謝你哈
。

郭老師 

2024 03/18 14:37
最后客氣,工作愉快。

郭老師 

2024 03/18 14:37
不用客氣,工作愉快。


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