問題已解決
因為對方公司沒有開對公賬戶,對方開發(fā)票給我們公司,然后我們公司把款轉(zhuǎn)到了個人賬戶,在銀行單上有備注發(fā)票號,請問這種怎么做賬



你好,對方需要去 開立對公賬戶,然后你們通過公對公付款(這樣才是正規(guī)的操作?。?/div>
2024 03/18 15:08

84785026 

2024 03/18 15:09
可是我們老板已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了 然后才跟我說是這樣一回事 現(xiàn)在賬戶有辦法處理嗎

鄒老師 

2024 03/18 15:10
你好,需要讓對方退回款項,然后給對方單位賬戶轉(zhuǎn)賬才是的

84785026 

2024 03/18 15:12
我的意思是現(xiàn)在老板不愿意操作 對方也不開對公 款項又轉(zhuǎn)出去了 能有什么辦法處理嗎

鄒老師 

2024 03/18 15:13
你好,不調(diào)整,你一定要做分錄,就是這樣處理
借:庫存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?

84785026 

2024 03/18 15:16
收到發(fā)票的時候我做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 現(xiàn)在我們公司轉(zhuǎn)賬給個人 備注了發(fā)票號了 我拿到銀行回單了 要怎么寫分錄

鄒老師 

2024 03/18 15:17
你好,在我們公司轉(zhuǎn)賬給個人
借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?

84785026 

2024 03/18 15:22
那這個能沖我前面那張發(fā)票的分錄嗎 按照你的說法 這個又算是一筆單獨的給個人轉(zhuǎn)賬了

鄒老師 

2024 03/18 15:23
你好,不能沖銷之前的應(yīng)付賬款
就是因為你發(fā)票流和資金流不一致導(dǎo)致的(所以我一開始就讓調(diào)整,而你說調(diào)整不了)

84785026 

2024 03/18 15:27
那后面這筆分錄 對方又沒有票回來 是不是到時候得做納稅調(diào)增

鄒老師 

2024 03/18 15:29
你好,關(guān)鍵在于:讓對方開立對公賬戶,讓對方個人退回款項,然后通過公對公付款,這樣就不需要做納稅調(diào)增處理了

84785026 

2024 03/18 15:42
如果開不了的話 是否需要做納稅調(diào)增

鄒老師 

2024 03/18 15:43
你好,不需要,因為你是計入應(yīng)付賬款,并沒有計入成本或者費用

84785026 

2024 03/18 15:45
那就是一直掛在賬上嗎

鄒老師 

2024 03/18 15:46
你好,是的,是這樣的
(除非按我的建議去處理)

84785026 

2024 03/18 15:55
那寫一份證明 證明是這張發(fā)票的委托收款人之類的行不行

鄒老師 

2024 03/18 15:55
你好,稅局方面是不認(rèn)可這樣操作的

84785026 

2024 03/18 15:57
好的 懂了

鄒老師 

2024 03/18 15:58
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。


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