問題已解決
我們給人家打了2萬貨款,可人家給我們拉來了1萬的貨,沒開發(fā)票怎么入賬呢?



借預付賬款貸,銀行存款2萬,
借庫存商品貸應付賬款暫估1萬。
2024 03/19 11:52

84785026 

2024 03/19 11:54
暫估可以這么寫嗎
借:庫存商品
貸:應付賬款~某公司~暫估

郭老師 

2024 03/19 11:56
可以的,可以這么做的。

84785026 

2024 03/19 12:25
公司年底收到的失業(yè)保險怎么做分錄?

郭老師 

2024 03/19 12:25
借銀行存款,貸,應付職工薪酬,失業(yè)保險
借,應付職工薪酬
借管理費用負數(shù)。

84785026 

2024 03/19 12:27
生產(chǎn)部和管理部的怎么分開呀?

郭老師 

2024 03/19 12:29
借銀行存款,貸,應付職工薪酬,失業(yè)保險
借,應付職工薪酬
借管理費用負數(shù)
制造費用或者生產(chǎn)成本負數(shù)

84785026 

2024 03/19 12:31
應付職工薪酬不搞負數(shù)嗎

郭老師 

2024 03/19 12:34
可以做也可以不用做,他又不是損益類的科目。

84785026 

2024 03/19 12:41
那可以直接這么做嗎
借:銀行存款
貸:管理費用 紅字

郭老師 

2024 03/19 12:45
你之前繳納的首候做應付職工薪酬嗎?如果做了的話不可以。
