問題已解決
老師,原材料暫估已經(jīng)領(lǐng)用,現(xiàn)在回票沖暫估,應(yīng)付賬款-暫估為負(fù)數(shù)了,怎么處理



您好,不會呀,我們暫估時
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票時
借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù))
再按發(fā)票
借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款
您看上面分錄 應(yīng)付賬款-暫估是一正一負(fù),平了,不可能是負(fù)
2024 03/19 17:39
