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問題已解決

老師,原材料暫估已經(jīng)領(lǐng)用,現(xiàn)在回票沖暫估,應(yīng)付賬款-暫估為負(fù)數(shù)了,怎么處理

84784959| 提問時間:2024 03/19 17:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,不會呀,我們暫估時 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)) 再按發(fā)票 借:原材料 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 您看上面分錄 應(yīng)付賬款-暫估是一正一負(fù),平了,不可能是負(fù)
2024 03/19 17:39
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