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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這筆業(yè)務(wù)怎樣做分錄



借銀行存款119.70
貸應(yīng)收賬款119.70
2024 03/20 09:42

84784980 

2024 03/20 09:44
老師,0.3元的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么處理,用不用計(jì)算出來應(yīng)交增值稅,小規(guī)模納稅人

暖暖老師 

2024 03/20 09:45
借財(cái)務(wù)費(fèi)用0.3
貸銀行存款0.3

84784980 

2024 03/20 09:46
稅金怎么處理

84784980 

2024 03/20 09:49
老師貸方是應(yīng)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入,稅金用不用計(jì)算出來,按照1%,還是3%

暖暖老師 

2024 03/20 09:52
需要算出來的按照1%

84784980 

2024 03/20 10:08
借:銀行存款119.7 貸:主營業(yè)務(wù)收入118.51? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.19,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用0.3? 貸:銀行存款0.3。對(duì)不對(duì)

暖暖老師 

2024 03/20 10:09
你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

84784980 

2024 03/20 10:09
我覺得還是不對(duì)銀行存款120元,其中財(cái)務(wù)費(fèi)用0.3,就是不會(huì)做分錄

暖暖老師 

2024 03/20 10:10
這個(gè)實(shí)際收到扣除了財(cái)務(wù)費(fèi)用

84784980 

2024 03/20 10:11
就是不知道這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么處理,應(yīng)該是扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用之后實(shí)際收到119.7

暖暖老師 

2024 03/20 10:12
是的,應(yīng)該是扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用后
