當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,之前賬務(wù)處理1:借預(yù)付賬款200貸銀行:200.賬務(wù)處理2:退匯借:銀行100,貸預(yù)付100?,F(xiàn)在要更正賬務(wù)處理1為借:。兩筆分錄應(yīng)該怎么處理呢?



你要修改第一個(gè)分錄,改成哪一個(gè)?
2024 03/20 10:02

84784983 

2024 03/20 10:04
也是預(yù)付賬科目,只是二級(jí)科目不一樣

郭老師 

2024 03/20 10:04
借預(yù)付賬款正確的帶預(yù)付賬款錯(cuò)誤。

84784983 

2024 03/20 10:08
那做200呢?還是100呢?當(dāng)時(shí)做了兩筆分錄100是退匯回來(lái)的

郭老師 

2024 03/20 10:11
你要具體的修改什么業(yè)務(wù)的,那你是之前借預(yù)付賬款貸銀行存款200,掛錯(cuò)了科目的話(huà),金額就是200。

84784983 

2024 03/20 10:19
實(shí)際金額只有100啊,付了200,退匯了100啊。前面說(shuō)了呀,做了兩筆分錄,現(xiàn)在要更正科目,要怎么處理?做一筆還是兩筆?

郭老師 

2024 03/20 10:20
你好,借預(yù)付賬款正確的
貸預(yù)付賬款錯(cuò)誤的100

84784983 

2024 03/20 10:21
好的老師。還有老師,建筑公司有掛證人員,公司幫他們購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn),這種是否需要申報(bào)工資薪金?應(yīng)該怎么申報(bào)?

郭老師 

2024 03/20 10:21
你好,簽訂勞動(dòng)合同的,按照工資薪金,如果其他的需要給你開(kāi)勞務(wù)發(fā)票。

84784983 

2024 03/20 10:25
老師,是掛證的,老板實(shí)際只支付每年的掛證費(fèi),公司給他們購(gòu)買(mǎi)了五險(xiǎn)

郭老師 

2024 03/20 10:26
你好,那就按照工資薪金需要申報(bào)個(gè)稅。

84784983 

2024 03/20 10:27
按什么工資薪金?

郭老師 

2024 03/20 10:27
工資薪金,還分什么工資薪金?

郭老師 

2024 03/20 10:27
你的工資薪金里面都有什么工資薪金?

84784983 

2024 03/20 10:31
只有每年1萬(wàn)的掛證費(fèi)給他們,沒(méi)有工資薪金啊

郭老師 

2024 03/20 10:32
你好,那這個(gè)1萬(wàn)不就是做工資嗎?

84784983 

2024 03/20 10:32
只申報(bào)這一年的一萬(wàn)么?

84784983 

2024 03/20 10:33
社?;鶖?shù)申報(bào)的是3200,和這個(gè)會(huì)不會(huì)沖突啊

郭老師 

2024 03/20 10:35
是的,對(duì)的,不能保證沒(méi)有問(wèn)題。

84784983 

2024 03/20 10:37
可是,有的說(shuō)還申報(bào)社保個(gè)人承擔(dān)的部分,那個(gè)也是公司包的,沒(méi)讓她們個(gè)人承擔(dān),那是不是這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的社保,就直接可以稅前扣除呢?

郭老師 

2024 03/20 10:41
可以啊,但是你給他申報(bào)工資個(gè)稅不是嗎?這一部分屬于工資,實(shí)際發(fā)到手的工資是0。
