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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方被查異常。稅務(wù)要求我們,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。我是直接做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)



你的分錄不對(duì)哦
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2024 03/20 13:42

84784984 

2024 03/20 13:48
謝謝老師我們是小企業(yè)的

樸老師 

2024 03/20 13:51
那你應(yīng)該做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

84784984 

2024 03/20 13:55
如果對(duì)方取消異常了,再做回來,就這筆分錄紅沖一下嗎? 謝謝老師

樸老師 

2024 03/20 13:58
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
