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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,合同金額是253500,優(yōu)惠后250000元,優(yōu)惠的3500需要做賬嗎



您好, 開(kāi)票是開(kāi)了多少了?
2024 03/20 14:24

84785029 

2024 03/20 14:24
老師,25整喔

劉艷紅老師 

2024 03/20 14:27
那就按開(kāi)票的來(lái)就可以了

84785029 

2024 03/20 15:18
好的,老師公司,去年0申報(bào),沒(méi)有做過(guò)賬且沒(méi)有業(yè)務(wù),基本戶9月份開(kāi)始有費(fèi)用,但不多,我建賬能不能從2024年1月開(kāi)始

84785029 

2024 03/20 15:19
繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)和營(yíng)業(yè)賬簿的稅款,計(jì)入什么科目

劉艷紅老師 

2024 03/20 15:38
可以的,建賬能從1月開(kāi)始的,繳納的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)和營(yíng)業(yè)賬簿的稅款計(jì)入稅金及附加里面

84785029 

2024 03/20 16:41
那就把2023年所有的費(fèi)用做在2024年1月份唄

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:45
2023年所有的費(fèi)用多嗎

84785029 

2024 03/21 09:29
不多,只有人工工資

84785029 

2024 03/21 09:32
老師,公司的注冊(cè)資金沒(méi)有實(shí)繳,發(fā)生的費(fèi)用都是老板付的,也有法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)錢用于支付費(fèi)用,該如何做賬

劉艷紅老師 

2024 03/21 10:32
計(jì)入其他應(yīng)付款-法人就可以了
