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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師支付了一個(gè)季度物業(yè)管理費(fèi),但是要隔幾個(gè)月才能收到發(fā)票,那怎么做賬呢。



借預(yù)付賬款貸銀行存款
按月借管理費(fèi)用等
貸預(yù)付賬款
發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。
2024 03/20 15:25

84784966 

2024 03/20 15:30
是不是 付款當(dāng)月 借:預(yù)付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時(shí) 借:管理費(fèi)用(一個(gè)月的攤銷額)貸:預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票時(shí)直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。

郭老師 

2024 03/20 15:31
是的,對(duì)的,是這么做的。

84784966 

2024 03/20 15:33
那老師如果是 沒有付款 我需要把這個(gè)費(fèi)用歸集到當(dāng)月呢。比如我當(dāng)月收到物業(yè)費(fèi)賬單,但是我這個(gè)月沒有付款,我下個(gè)月付款。這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢

郭老師 

2024 03/20 15:36
借管理費(fèi)用帶其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款帶銀行存款
