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預交增值稅及附加稅會計分錄 包括月末結轉分錄怎么寫



借:應交稅費-預交增值稅
-附加稅
貸:銀行 存款
2024 03/20 15:49

84785017 

2024 03/20 15:49
結轉分錄怎么寫

劉艷紅老師 

2024 03/20 15:51
借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-預交增值稅

84785017 

2024 03/20 15:56
附加稅呢

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:00
借稅金及附加,貸應交稅費

84785017 

2024 03/20 16:00
附加稅期末需要結轉嗎

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:02
不用,會沖減前面要交的

84785017 

2024 03/20 16:14
老師 這是一筆預交的分錄 您看做的對嗎
最后 應交稅費-簡易計稅3%這個科目
要怎么沖掉

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:18
不是轉到未交稅費里面去了嗎

84785017 

2024 03/20 16:20
預交增值稅轉到未交增值稅里 那他貸方:應交稅費-簡易計稅3%這個科目轉到哪 還是這個帳本來就做錯了呢

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:24
這個是確認收入的分錄,
借:應交稅費-簡易
貸:應交稅費-未交稅費

84785017 

2024 03/20 16:28
借:應交稅費-簡易計稅 6728.16
貸:應交稅費-未交稅費 6728.16
借:應交稅費-未交增值稅 6728.16
貸:應交稅費-預交增值稅 6728.16

84785017 

2024 03/20 16:28
這樣對嗎

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:30
是的,是的就是這樣做的

84785017 

2024 03/20 16:39
這樣就是一個未交增值稅 一個未交稅費?

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:45
都用未交增值稅這個

84785017 

2024 03/20 16:48
那未交增值稅一個借一個貸 也就平了?

劉艷紅老師 

2024 03/20 16:49
對呀,因為前面交了呀
