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老師出口退稅整個流程的分錄有嗎?



您好,分錄有的
貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時:
借:應(yīng)收賬款
貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
應(yīng)退稅額:
借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
免抵稅額:
借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
次月收到退稅款時:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
2024 03/20 22:37

84785045 

2024 03/21 10:54
老師,我現(xiàn)在進(jìn)了一家外貿(mào)公司,關(guān)于出口退稅賬之前是這樣做的,如下:
采購:
借:庫存商品
? ? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
? ? ? 貸:應(yīng)付賬款
銷售:
借:應(yīng)收賬款
? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入
進(jìn)項轉(zhuǎn)出口退稅:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅
? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
收出口退稅收入:
借:銀行存款
? ? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅
付代理費(辦出口退稅業(yè)務(wù))
借:管理費用
? ? 貸:銀行存款
收到的出口退稅沒有入營業(yè)外收入,這樣對嗎?

84785045 

2024 03/21 10:59
這家公司出口退稅是找中介辦理的,同事跟我交接是每個月有業(yè)務(wù),在辦出口退稅前一個月做出口退稅勾選 ,把資料發(fā)給中介辦理,

廖君老師 

2024 03/21 11:01
您好,
進(jìn)項轉(zhuǎn)出口退稅:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅
? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
這個分錄是代表啥呀
沒有這個分錄的呀

84785045 

2024 03/21 11:04
不明白,之前的財務(wù)是這樣做的

84785045 

2024 03/21 11:05
整個流程是我上面發(fā)的

廖君老師 

2024 03/21 11:06
您好,分錄那個我也看不懂,不是按正常分錄來的

84785045 

2024 03/21 11:37
您昨天發(fā)的進(jìn)項轉(zhuǎn)成本是為什么啊

廖君老師 

2024 03/21 11:39
您好,比如我們征稅率13%,可退稅率10%這里有差額部分

84785045 

2024 03/21 11:50
老師,我們公司是進(jìn)項票是13%,銷項票是0,后面把13%的稅全部退了

84785045 

2024 03/21 11:52
我查了一下之前的開票,銷售出入小于采購成本

84785045 

2024 03/21 11:53
等于公司賺的就是一個退的進(jìn)項稅額

廖君老師 

2024 03/21 11:55
哦哦,就是我們退稅率也是13%,那最上面那個分錄
免抵退稅不予免征和抵扣的稅額:
借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本
貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
我們沒有的

84785045 

2024 03/21 12:02
那我之前的同事那樣做賬可以嗎

廖君老師 

2024 03/21 12:02
您好,我認(rèn)為不可以,下面這個分錄就沒有道理
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅
? ? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
