問題已解決
老師您好,上月計提了工資,本月實付工資,做賬時是不是需要把上月計提工資沖銷呢?



你好,不需要的,上一個月計提,這個月支付就行。
2024 03/21 10:58

84785015 

2024 03/21 10:59
但是計提數(shù)與實際支付工資金額不一樣

郭老師 

2024 03/21 11:03
多計提了的紅沖,少計提了的補上。

84785015 

2024 03/21 11:26
謝謝老師

郭老師 

2024 03/21 11:28
不用客氣,工作愉快。

84785015 

2024 03/21 14:16
老師,補提工資是不是不需要附件

郭老師 

2024 03/21 14:17
咋可以沒有原始憑證?

郭老師 

2024 03/21 14:17
可以的,可以沒有原始憑證。
