問題已解決
老師,社保費公司全部承擔了,在匯算清繳的時候需要納稅調(diào)增,社保費調(diào)增在哪個表哪一欄??? 是扣除類項目,第17欄-其他里面嗎?



你好,沒錯,填寫的就是在這里面
2024 03/21 16:06

84785007 

2024 03/21 16:08
匯算清繳的A100000,這個申報表,與會計做賬上面的利潤表一致是吧

東老師 

2024 03/21 16:09
對,這個如果經(jīng)過納稅調(diào)整以后是不一樣

84785007 

2024 03/21 16:10
什么意思啊

東老師 

2024 03/21 16:11
就是納稅調(diào)整之前和你的利潤表的利潤總額是一樣的

84785007 

2024 03/21 16:11
就應納稅所得額計算,有了調(diào)增的數(shù)據(jù)了,前面利潤總額計算是一樣的,這樣對嗎

東老師 

2024 03/21 16:12
對,沒錯,是這個意思

84785007 

2024 03/21 16:15
先申報年度財務報表好,還是先匯算清繳???

東老師 

2024 03/21 16:15
一般都是先把財務報表填好的

84785007 

2024 03/21 16:27
年度財務報表,是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填進去哈?最終與匯算清繳一致,是吧?

東老師 

2024 03/21 16:29
不是,因為納稅調(diào)整賬上不用做賬,所以你按照之前的報表申報就可以,如果你賬上有調(diào)整的話,那就按照調(diào)整之后的申報

84785007 

2024 03/21 16:32
我做賬沒有調(diào)整,我只調(diào)增了匯算清繳的社保費及罰金,那么年度財務報表,也不需要調(diào)表嗎?只改匯算清繳的,就可以了?

東老師 

2024 03/21 16:32
對,沒錯,是的,這就是這種

84785007 

2024 03/21 16:39
還有一個問題,我去年12月份假暫估了4萬的成本,那么我現(xiàn)在該如何處理,謝謝

東老師 

2024 03/21 16:40
這個你在賬上是需要把這部分暫估沖銷的

84785007 

2024 03/21 16:49
我沒紅沖,用的以前年度損益調(diào)整的,我匯算清繳調(diào)增,這樣可以嗎?財務年度報表還是不調(diào)整嗎

東老師 

2024 03/21 16:49
對,做賬是這么做的,賬上也得調(diào)整的

84785007 

2024 03/21 16:53
老師,你說的賬上調(diào)整是什么意思?。渴钦{(diào)整年度財務報表嗎?我用了以前年度損益調(diào)整后,還需要紅沖嗎

東老師 

2024 03/21 16:54
既然用了以前年度屬于調(diào)整了,已經(jīng)調(diào)整過了就不用再動了
