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問題已解決

老師,我一月預(yù)付1-3季度租金,1月攤銷房租時,發(fā)票沒回來,次月發(fā)票到的時候,我紅字沖銷之前的攤銷房租憑證,再根據(jù)發(fā)票攤銷1月房租,能這樣做嗎,還是如何處理合適點呢?

84785019| 提問時間:2024 03/21 22:20
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學(xué)你好,是可以這樣做的。收到發(fā)票沖預(yù)付計入費用,是對的。
2024 03/21 22:21
84785019
2024 03/21 22:29
那之前預(yù)付的時候,是借:預(yù)付賬款? 應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅,貸銀行存款嗎?)
大侯老師
2024 03/21 22:32
同學(xué)你好,之前預(yù)付的時候因為沒有獲取發(fā)票,不用做應(yīng)交稅費科目。借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款即可。
84785019
2024 03/21 22:34
那攤銷的時候就正常攤銷,等到發(fā)票回來了,再紅沖根據(jù)發(fā)票重新攤銷,是嗎?
大侯老師
2024 03/21 22:43
同學(xué)你好,攤銷正常攤銷,發(fā)票來了之后,沖銷預(yù)付賬款就可以了。
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